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河池法制办公室2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明
 
发布时间: 2016-02-15 21:27:38   作者:本站编辑   来源: 河池市法制办公室  
 

                                                    

   第一部分:部门概况

河池市法制办及所属事业单位概况

(一)基本情况

1)负责全市依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导和监督考核,完善和推进依法行政考核制度。

2)负责统筹规划市人民政府的规范性文件制定工作,拟订市人民政府规范性文件制定工作计划,报经市人民政府批准后组织实施,并督促检查。

3)审查修改市人民政府各部门报送市人民政府的规范性文件草案;办理有关法律草案、法规草案、部门规章草案征求意见的答复工作;承办市人民政府规范性文件的解释工作。

4)起草或者组织起草重要的规范性文件草案。

5)受市人民政府委托,清理市人民政府的规范性文件。

6)承担为市人民政府依法管理经济社会事务提供法律服务的相关工作。

7)负责组织涉及政府行为共同规范的法律、法规的贯彻实施,并对其实施情况进行监督检查。

8)依法清理、认定并向社会公布行政执法主体;对行政执法检查项目提出统筹安排意见;负责行政执法人员的培训考试工作,管理行政执法证、行政复议人员资格证、行政执法监督证等有关证件。

9)负责对相对集中行政处罚权、行政许可权有关法律事项的审核。

10)负责对市人民政府拟出台的规范性文件进行合法性审查;办理县(市、区)人民政府、市直各部门的规范性文件和重大具体行政行为的备案审查工作;承办市人民政府规范性文件呈报自治区法制办公室备案事宜。

11)承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件;代理涉及市人民政府的诉讼、仲裁、强制执行和其他非诉讼法律事务;协调解决行政复议管辖、行政赔偿义务争议;承办因不服市人民政府具体行政行为依法向自治区人民政府申请行政复议案件的答复工作;对全市行政复议、行政赔偿工作进行指导和监督。

12)开展政府法制宣传、依法行政理论研究,与区内外政府法制工作部门的法制业务交流以及与法学界的学术交流。

13)指导县(市、区)人民政府和市直各部门的政府法制工作。

14)指导仲裁机构开展仲裁业务。

15)承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

1、行政复议科

2、行政执法监督科

3、人事秘书科

4、政府法律事务科

5、法规科

6、河池仲裁委员会秘书处(二层机构)

二、人员构成情况

我办编制9人,在职在编9人,其中正处级1名,副处级3名,科级3名,科员3名。二层机构编制2名,在职在编2名。

第二部分:河池市法制办及所属事业单位2016年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表总表

                                                                   单位:万元

收入

支出

项目

2016年预算数

项目(按支出功能科目分类)

2016年预算数

一、公共财政预算拨款

155.27

一、一般公共服务

97.27

1.经费拨款

155.27

二、外交

 

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防

 

(1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全

 

(2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育

0.98

……

 

六、科学技术

 

……

 

七、文化体育与传媒

 

二、政府性基金拨款

 

八、社会保障和就业

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

九、社会保险基金

 

1.国有资本经营收入安排的资金

 

十、医疗卫生与计划生育

7.23

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

十一、节能环保

 

3.教育收费收入安排的资金

 

十二、城乡社区事务

 

4.其他收入安排的资金

 

十三、农林水事务

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十四、交通运输

 

1.事业收入安排的资金

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商品服务业等

 

 

 

十七、金融

 

 

 

十八、援助其他地区

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障

9.90

本年收入合计

155.27

本年支出合计

 

五、上年结余收入

 

二十六、结转下年

 

1.公共财政预算拨款结转

 

1.一般公共服务

 

2.政府性基金结转

 

2.外交

 

3.历年净结余可安排的资金

 

3.国防

 

其中:公共财政预算拨款净结余

 

4.公共安全

 

政府性基金拨款净结余

 

5.教育

 

其他净结余

 

6.科学技术

 

4.其他结转

 

……

 

收入总计

155.27

支出总计

155.27

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

                             

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能
分类科目
编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

155.27

155.27

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

137

137

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

 

 

 

 

201

03

02

一般行政管理事务

 

 

 

 

201

03

07

法制建设

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7.23

7.23

 

 

210

05

 

医疗保障

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

 

 

 

 

210

07

99

其他计划生育事物支出

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

9.90

9.90

 

 

221

02

 

住房改革支出

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

 

 

 

 

 

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:单位没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故本表无数据。

 

 

表四:部门财政拨款支出表(全口径分经济分类科目)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

支出经济分类科目名称

全口径

其中:一般公共预算

**

**

1

2

 

合计

97.27

97.27

301

工资福利支出

74.70

74.70

  30101

  基本工资

29.23

29.23

  30102

  津贴补贴

31.25

31.25

  30103

  奖金

2.13

2.13

  30104

  社会保障缴费

7.36

7.36

  30107

  绩效工资

4.72

4.72

302

商品和服务支出

6.37

6.37

  30201

  办公费

2.00

2.00

  30211

  差旅费

2.00

2.00

  30216

  培训费

0.98

0.98

  30228

  工会经费

1.30

1.30

  30229

  福利费

0.06

0.06

  30299

  其他商品和服务支出

0.03

0.03

303

对个人和家庭的补助

16.20

16.20

  30302

  退休费

6.30

6.30

  30311

  住房公积金

9.90

9.90

 

 

 

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

2016 年预算数
(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

2.98

2.98

    1.因公出国(境)费用

 

 

    2.公务接待费

2.00

2.00

    3.公务用车费

0.98

0.98

其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

(2)公务用车购置费

 

 

 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2016年收入总预算155.27万元,同比降低54%。其中:

一般公共预算拨款155.27万元,同比增加54.45万元,增长54%

上年结余收入0万元

(二) 支出预算说明。

2016年支出总预算155.27万元,其中:基本支出97.27万元,项目支出58万。。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算137.16万元;

2)教育支出0.98万元;

3)医疗卫生类科目支出预算7.23万元;

4)住房保障支出类科目支出预算9.9万元;

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出97.23万元,占支出总预算62.64%%,其中:

工资福利支出预算74.7万元;

商品和服务支出预算6.37万元;

对个人和家庭的补助支出预算16.20万元;

2)项目支出预算。

项目支出58.00万元,占支出总预算37.36%,其中:

商品和服务支出预算56.00万元;。

二、2016部门财政拨款支出预算情况

2016一般公共预算拨款支出10,579.91万元,其中:基本支出4,131.91万元,项目支出6,448万元。具体支出预算如下:

基本支出97.27万元,工资福利支出74.70万元,商品和服务支出6.37万元,对个人和家庭的补助16.20.

项目支出58万元:地方立法工作经费 5.00 万元;政府法律顾问工作经费 32.00 万元;仲裁委工作经费 3.00 万元;行政复议专项经费 8.00 万元;行政执法监督检查专项经费 2.00 万元;政府法制讲座专项经费 1.00 万元;依法行政调研专项经费 1.00 万元;全市法制办主任及法制工作会议专项经费 2.00 万元;政府法律事务相关文书送达经费 1.00 万元;综治维稳经费-涉及群体案件及疑难案件听证经费 1.00 万元;行政应诉专项经费 2.00 万元

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.98万元(全口径),比去年减少2.41元,(2015年为5.39万元)减少45%,其中:会议费2.00万元(2015年为0元),比去年增加2万元,培训费0.98万元2015年为0元比去年增加0.98万元,公务出国(境)0元,与去年保持不变,公务接待2万元,比去年(2015年为1.9万元)增加0.1万,公务用车0.98万元(2015年为3.49万元)(公务用车运行费0.98万元) 比去年减少2.51万元。

三公经费变化说明:主要是公车改革之后,公务用车车辆购置费河车辆运行费没有,导致三公经费减少。

 

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